Налогоплательщики в Казахстане могут столкнуться с налоговыми проверками, если их компании или индивидуальные предприниматели включены в план проверок на полгода, или если возникает необходимость в внеплановой проверке. Последняя может быть инициирована по различным основаниям, таким как жалоба, проверка контрагента или снятие с учета по НДС.
Для того чтобы налоговая проверка прошла успешно, важно не только заранее к ней подготовиться, но и осознавать свои права. Кроме того, следует избегать действий, которые могут быть запрещены во время проверки.
Мы собрали наиболее распространенные вопросы, которые волнуют налогоплательщиков относительно прохождения налоговых проверок, и предоставили на них ответы.
Вы сможете узнать, есть ли вероятность проверки в ближайшие полгода, как долго она может длиться, какие документы необходимо подготовить и за какой период, а также как оспорить результаты проверки и снизить риск назначения налоговых проверок в будущем. Подробности доступны на нашем портале.
Важно знать, что налоговая инспекция обязана уведомить налогоплательщика о проведении плановой проверки за 30 дней до ее начала. В случае же внеплановых проверок, уведомление может быть выдано в более короткие сроки, но с документальным обоснованием причины проверки.
К числу основных документов, которые могут потребоваться в процессе проверки, относятся налоговые декларации, бухгалтерская отчетность, документы, подтверждающие доходы и расходы, а также контракты с контрагентами. Подготовка этих материалов заранее поможет ускорить процесс проверки.
Во время проверки налогоплательщик имеет право на защиту своих интересов, включая право привлекать юристов или бухгалтеров. Кроме того, предоставление налоговым инспекторам запрашиваемых документов и информации должно происходить в разумные сроки и в корректной форме.
Если результаты проверки вас не устраивают, вы можете обжаловать их в установленном порядке. Для этого предусмотрены административные, а в некоторых случаях и судебные процедуры.
Снижение риска налоговых проверок в будущем возможно путем своевременной уплаты налогов, ведения прозрачной бухгалтерии и регулярного аудита вашей деятельности. Также важно следить за изменениями в налоговом законодательстве и адаптировать свои процессы соответственно.